目 录
第一部分2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分2025年度部门决算说明
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分2025年度部门绩效评价情况
第一部分2025年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)本单位职责情况
承担本市各民主党派机关和相关统战社团综合服务管理等工作。
(二)机构设置情况
本单位无内设机构
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计124.9万元,比上年减少444.5万元,下降78.06%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计124.9万元,比上年减少444.5万元,下降78.06%。
1.财政拨款收入124.9万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入124.9万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计118.08万元,比上年减少417.79万元,下降77.96%,其中:基本支出0万元,占支出合计的0%;项目支出118.08万元,占支出合计的100%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计124.9万元,比上年减少444.5万元,下降78.06%。主要原因:项目减少,相关经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出118.08万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出118.08万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2025年度决算118.08万元,比2025年度年初预算减少6.82万元,下降5.46%。其中:
"统战事务"(款,下同)2025年度决算118.08万元,比2025年度年初预算减少6.82万元,下降5.46%。主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,减少相关费用的预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此经济业务发生。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此经济业务发生。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
2025年度"三公"经费财政拨款决算数0万元,比2025年度"三公"经费财政拨款年初预算0.4万元减少0.4万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,与2025年度年初预算数持平,2025年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,2025年度决算数0万元,与2025年度年初预算数持平。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0.4万元减少0.4万元。其中,公务用车购置费2025年度决算数0万元,2025年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元,主要原因:本年度公务用车已报废,因此未支出此项经费。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位2025年无机关运行经费
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额9.8万元,其中:政府采购货物支出4.86万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4.94万元。授予中小企业合同金额9.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9万元,占政府采购支出总额的91.83%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市党派团体综合服务中心共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分2025年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表(见附件)